《企業(yè)內部控制配套指引》發(fā)布 我國企業(yè)內部控制規(guī)范體系基本建成
新華網北京4月26日電(記者羅沙 韓潔)財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會26日聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內部控制配套指引》,連同此前發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,標志著適應我國企業(yè)實際情況、融合國際先進經驗的中國企業(yè)內部控制規(guī)范體系基本建成。
財政部副部長王軍表示,《企業(yè)內部控制配套指引》的發(fā)布,標志著以防范風險和控制舞弊為中心、以控制標準和評價標準為主體,結構合理、層次分明、銜接有序、方法科學、體系完備的企業(yè)內部控制規(guī)范體系基本建成,是繼我國企業(yè)會計準則、審計準則體系建成并有效實施之后的又一項重大系統(tǒng)工程。
根據(jù)五部門制定的實施時間表,《企業(yè)內部控制配套指引》將自2011年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行,自2012年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行;在此基礎上,擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行;同時,鼓勵非上市大型企業(yè)提前執(zhí)行。
財政部表示,執(zhí)行企業(yè)內控規(guī)范體系的企業(yè),必須對本企業(yè)內部控制的有效性進行自我評價,披露年度自我評價報告,同時聘請具有證券期貨業(yè)務資格的會計師事務所對其財務報告內部控制的有效性進行審計,出具審計報告。注冊會計師發(fā)現(xiàn)在內部控制審計過程中注意到的企業(yè)非財務報告內部控制重大缺陷,應當提示投資者、債權人和其他利益相關者關注。
王軍指出,財政部將會同國務院有關部門扎實抓好企業(yè)內部控制規(guī)范體系的貫徹實施工作。著力開展各種行之有效的內控宣傳,著力實施全方位、全覆蓋的內控規(guī)范培訓,著力做好企業(yè)內控規(guī)范體系實施前的各項準備工作,著力推進企業(yè)內部控制規(guī)范國際交流與合作。